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有個商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,2022年1月取得含稅收入113萬(增值稅稅率13%),該批貨物成本80萬。采購貨物50萬(含稅稅率13%),該批貨物銀行結(jié)賬40萬,10萬未付。月初留低稅額20萬。另外該月取得房租收入10萬,增值稅率為3%。要求:1,計算該月應(yīng)交增值稅及附加稅。2,寫出該月所涉及的相關(guān)會計分錄。

2022-07-27 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 10:36

1,計算該月應(yīng)交增值稅及附加稅 應(yīng)交增值稅=113/1.13*0.13%2B10/1.03*0.03-50/1.13*0.13-20=-12.46095 附加稅費=0 2. 借:應(yīng)收賬款/銀行存款1130000 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項130000 借:主營業(yè)務(wù)成本800000 貸:庫存商品800000 進貨 借:原材料442477.88 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項57522.12 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款500000 房租 借:應(yīng)收賬款/銀行存款100000 ??????貸:其他業(yè)務(wù)收入97087.38 ?????應(yīng)交稅費-增值稅-銷項2912.62

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1,計算該月應(yīng)交增值稅及附加稅 應(yīng)交增值稅=113/1.13*0.13%2B10/1.03*0.03-50/1.13*0.13-20=-12.46095 附加稅費=0 2. 借:應(yīng)收賬款/銀行存款1130000 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000000 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項130000 借:主營業(yè)務(wù)成本800000 貸:庫存商品800000 進貨 借:原材料442477.88 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項57522.12 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款500000 房租 借:應(yīng)收賬款/銀行存款100000 ??????貸:其他業(yè)務(wù)收入97087.38 ?????應(yīng)交稅費-增值稅-銷項2912.62
2022-07-27
您好,計算過程如下 業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額45-10*13%=43.7 業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額30*9/13=20.77 本月可以抵扣進項稅額合計是 43.7+20.77=64.47
2021-10-31
您好 該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額45-10*0.13%2B30*900/(900%2B400)=64.4692307692
2021-10-31
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額45-10*13%=43.7
2021-10-31
你好 13萬減去3.9萬等于9.1萬
2022-12-29
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