你好,要去稅務大廳處理
你好我想咨詢一下,我月初在公司電腦上申報個稅,最近由于疫情影響沒辦法去公司,在家里電腦辦公,重新下載了一個自然人客戶端,登上系統發現申報失敗,這邊我重新錄入數據,已經沒辦法申報了,說是重復申報,稅款也無法繳納,這種問題怎么操作[捂臉]
注冊會計師A:公司的員工日常考勤是如何記錄的呢?人事經理B:每位公司員工都辦理了“一卡通”,只要早上來的時候在門口打卡就行。但是我們后來發現有些員工把“一卡通”留在辦公室,如果遲到的話就讓同事幫他打一下。所以我們就購買了一臺面部識別考勤機,上班“刷臉”就不能由其他同事替代了。注冊會計師A:公司購置面部識別考勤機以后,考勤問題是否有所改善呢?人事經理:當然了,現在所有員工上班的時候都需要“刷臉”,這樣考勤記錄幾乎與真實情況無異了。注冊會計師A:為什么說“幾乎”呢?人事經理:說來慚愧,公司讓我去購置設備,我也不了解技術,就直接去網上購買了一套。便宜沒好貨啊,這套系統偶爾還是會失靈,沒法識別員工注冊會計師A:那人事部門怎么應對呢?人事經理:沒辦法啊,當我們發現它失靈的時候,就重新啟用原來的打卡系統。?問題:?⑴面部識別考勤機失靈會帶來怎樣的錯報??⑵如果你是注冊會計師A,你將如何測試面部識別考勤機運行的有效性呢??⑶控制測試的結果對于實質性測試會有怎樣的影響??⑷如果你是注冊會計師A,你將如何測試出勤記錄的真實性呢?
老師,我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規模納稅人的賬。說是這幾家小規模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數據,這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統里面導出他們之前錄入的境內人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?