你好,同學 現在你開的如果是普通發票,免稅,沒有上限了
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數沒啥問題吧?
老師我這邊個體戶申報的時候看到核定征收核定金額是一個季度9萬,這跟現在政策說的一個季度45萬免征沖突嗎,我這個一個月發票能開超過9萬
老師您好,我想問一下我是個體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務類,比如按照以前的政策一個季度不能超45萬 (我一個季度銷售類未開 服務類開了27萬 老師就說我一個季度開超過45萬 合計銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務類的發票27萬來算的嗎
老師您好,我們是個體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個季度9萬,我們一個季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區別?
我是一家個體戶,專管員核定了勞務銷售額6萬,服務銷售額48000元,如果我服務類開票超過48000元,但是勞務開票未超過6萬,是不是申報個稅是按服務類開票金額加上核定6萬的銷售額申報,以前申報是按兩項開票金額合計數申報的,不管其中一項超沒超,如果按以前那種申報,個稅就會少申報了,請問具體是哪種才是對的?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續費返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認可
老師您好,公司一般納稅人物業服務。需要開票加稅點計算。還有計算個稅,勞務費到手,反推工資。等。稅負率,增值稅是按去年一年平均數嗎?企業所得稅是按實繳數嗎?我看網上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務uk需要帶什么資料過去?
老師是去年第四季度的 申報的時候提示沒稅費 今天老師打電話喊補稅費呢
去年的政策讓你補是去年的 今年免稅,沒有上限
申報的時候提示沒有稅費的 現在又打電話喊該申報表
但是我們最開始就說開服務類發票 但是核定可能沒注意核定的銷售類的 這種可以找專管老師嗎 銷售類就沒開過
今年的 我知道吶
我就想問核定的銷售類的 跟開服務類的有沖突哈 核
你好,那你這種你聯系管理員,說一下你的情況,讓他重新給你改核定信息。
一般可以修改以前年度的核定信息嗎
這個修改了,網上申報不起,需要去大廳申報處理