同學你好 根據(jù)國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局的規(guī)定,核定征收納稅人兼營多業(yè)的,無論其經(jīng)營項目是否單獨核算,個人所得稅收入總額按其各項目收入之和加總計算,按其主營項目適用核定應(yīng)稅所得率或征收率。因此,在申報個稅時,應(yīng)按服務(wù)類開票金額加上勞務(wù)開票金額的總和來申報,而不是僅按核定的銷售額申報。 如果以前按兩項開票金額合計數(shù)申報是正確的,但如果僅按核定銷售額申報,確實可能會導致個稅少申報。建議及時與稅務(wù)機關(guān)溝通,說明情況并進行更正申報,避免稅務(wù)風險。
老師,請問下個體工商戶核定征收是不是每個月按核定額或者按實際開票金額報稅就行了呀?如果每月核對額是4萬,實際銷售收入是500萬,開票金額15萬以內(nèi)/月,對公戶收款超過4萬的,按哪個金額申報呢?電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開申報表,開票金額自動填寫在申報表上了,是不是直接點申報就可以了,未開票收入需要申報嗎?另外租賃收入要申報嗎?
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
我是個體小額免稅店,以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報,現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報,1季度的申報過期了要補辦,剛開始做申報不懂,以前填表的時候填寫一個月的我填成一年的,報數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會不會按填的補交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動申報了
老師您好,我想問一下我是個體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個季度不能超45萬 (我一個季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬 老師就說我一個季度開超過45萬 合計銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬來算的嗎
老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬發(fā)票,餐飲服務(wù)開了5.2萬發(fā)票,一共收入31.2萬,超過季度銷售額30萬以下免交增值稅,我想問問,申報增值稅的時候,我們是按照26+5.2=31.2萬申報收入,還是按照26+9=35萬申報收入?
貿(mào)易公司包材和商品一起進項怎么開票
我公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè),促成了筆居間費項日,開居間費發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團建娛樂活動,一等獎發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費用?
匯算清繳的時候是不是獎金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表?
老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務(wù)再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務(wù)派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費5元,我做賬寫借:主營業(yè)務(wù)成本10借:管理費5,還是都進入主營業(yè)務(wù)成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報表應(yīng)該怎么做抵消分機票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網(wǎng)站
請問是按咨詢稅務(wù)的申報嗎?,經(jīng)營所得是定期定額的
是的 按咨詢的申報哦
那意思只要是總的超,雖然其中一項沒超也的按核定的銷售額報,不管實際開票多少了
同學你好對的 是這樣