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請教下老師:2017年購進存貨,取得進項票,稅額:1.5萬元,因這個進項票異常,于2022年所屬期6月份已在增值稅主表做進項轉出,補繳了稅款,那這個進項稅轉出應怎樣做會計分錄處理?

2022-07-26 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 07:48

你好,學員, 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶9823 追問 2022-07-26 08:20

記入當年成本?不用通過以前年度損益調整科目?那補繳的增值稅和附加稅也按平時轉出未交增值稅和計提附加稅?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:24

不需要,以前年度損益調整科目

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:24

補交的增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:25

不 附加稅要先做計提的

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相關問題討論
你好,學員, 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-07-26
同學你好,直接在2024年6月做賬務處理,借:營業外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。企業所得稅申報時,直接減成本金額,賬上不做處理即可。
2024-07-04
就進項轉出就是了哈,還有就是所得稅重新匯算就是了。業務是真實的,不用調賬
2022-02-21
您好,需要原來與進項稅轉出相關分錄紅字沖回
2024-01-13
三種做法分析如下: 做法一:最合規,稅務認可,但老板要補稅不愿接受。 做法二:與實際業務不符,稅務可能質疑,有調利潤、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認合規,暫估成本若有依據,稅務較可能認可,相對更優
2025-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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