你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補虧損就行?
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報,說做一筆進項轉(zhuǎn)出,不知道填在報表哪,還有更正所得稅年報,不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費用中調(diào)減?
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當年所得稅?
我建筑總包單位 對于員工和農(nóng)民工的工資 個稅怎么算
老師,債權(quán)債務(wù)明細包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認收入
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
托育機構(gòu)買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發(fā)票。當月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產(chǎn)品出貨裝卸費用放在什么科目
老師我們進口一批貨應(yīng)交稅費是入進項稅額還是待抵扣進項稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費用,利潤分開做 是什么意思
我公司財務(wù)費用-84.32萬元,預(yù)算數(shù)-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
進項稅額做轉(zhuǎn)出,不含稅金額是不是要調(diào)減費用,補交所得稅?
你好 ; 是的。? 意思就是發(fā)票沒法使用; 那么增值稅要轉(zhuǎn)出補繳納; 同時印花稅也影響; 你發(fā)票不含稅部分 影響的利潤 要調(diào)增處理 ; 補企業(yè)所得稅的意思? ?
老師,補交所得稅是要調(diào)增當年的利潤吧,按當年的稅率補交所得稅嗎?
你好; 是的。 就是要去改之前所屬期內(nèi)的年報; 對的; 當時的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??