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老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當年所得稅?

2022-07-25 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 12:54

你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??

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快賬用戶8377 追問 2022-07-25 12:56

進項稅額做轉(zhuǎn)出,不含稅金額是不是要調(diào)減費用,補交所得稅?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 12:57

你好 ; 是的。? 意思就是發(fā)票沒法使用; 那么增值稅要轉(zhuǎn)出補繳納; 同時印花稅也影響; 你發(fā)票不含稅部分 影響的利潤 要調(diào)增處理 ; 補企業(yè)所得稅的意思? ?

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快賬用戶8377 追問 2022-07-25 12:59

老師,補交所得稅是要調(diào)增當年的利潤吧,按當年的稅率補交所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:00

你好; 是的。 就是要去改之前所屬期內(nèi)的年報; 對的; 當時的所得稅稅率 和增值稅稅率這些的??

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快賬用戶8377 追問 2022-07-25 13:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:40

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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同學(xué)你好 你看看進項轉(zhuǎn)出的話是成本費用增加了
2022-07-25
你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??
2022-07-25
同學(xué)你好 對的 可以彌補
2021-07-02
同學(xué)您好 虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當期申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表的附表二進項稅那張表里面填寫 2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳,就是這張發(fā)票做的費用稅務(wù)局不認可,需要調(diào)增,在期間費用和調(diào)增表里都需要調(diào)整,這樣才能對上。
2022-01-08
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-01-04
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