你好,可以的,送給個人的話,應該是需要交個稅的偶然所得。
老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發票 假如專票,可以做進項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過節送禮了,因為白酒票抵扣后,要做進項稅額轉出,我可以在這個界面,選擇不抵扣發票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費用~招待費價稅合計金額 貸銀行存款 可以嗎
老師,老板拿來一張專票,項目是戴森吹風機,送人的話可以直接寫業務招待費嗎,要繳納個稅嗎
老師!我們是一般納稅人,老板拿來3000千的餐費發票(手撕票),直接記入業務招待費嗎?每次招待掛賬,一次性結賬3000可以嗎?
老師,我想問下,小規模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理啊?需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費用-業務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,這個沒辦法向人收取個稅怎么辦
那就做招待費,不申報個稅,稅務局查到的時候再說。