你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
老師,上個(gè)月開的發(fā)票,這月退貨了,對方勾選了,他需要開紅字信息表,對方還需要給我開負(fù)數(shù)發(fā)票么?我也需要開負(fù)數(shù)發(fā)票么
老師,我想問下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票,這個(gè)月對方說開錯(cuò)了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
我這邊是購買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對方開錯(cuò)了,這個(gè)月我開了紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,請發(fā)分錄怎么做這個(gè)紅字?上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個(gè)月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師我想問下我們六月付了一筆房租分?jǐn)側(cè)齻€(gè)月的678月 那這個(gè)月開了紅字信息表給對方收到對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票 那要怎么做分錄啊
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,那如果勞務(wù)公司和甲方簽的合同稅率是9%那勞務(wù)公司就不能選擇簡易計(jì)稅,也不能差額納稅是不是這樣
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計(jì)稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,然后如果按一般計(jì)稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
最后一道題,哪位老師幫幫我一下,我就不麻煩老師了,謝謝老師,您辛苦了
個(gè)體工商戶,每個(gè)月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧
老師,會算清繳資產(chǎn)總額平均值怎么計(jì)算
開100萬9%工程發(fā)票出去,收97萬9%工程發(fā)票進(jìn)來,合理嗎?
麻煩講下異地預(yù)繳各種情況下的預(yù)繳稅率呢
老師,有兩個(gè)公司共同設(shè)立成立的一個(gè)新公司,然后這兩個(gè)公司想做一個(gè)入股協(xié)議,應(yīng)該怎么寫呀?
制造業(yè)的原料料,人工,輔料以及水電等占比是多少呢
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應(yīng)收賬款嗎?這樣作分錄嗎?
他的這一部分是放到了預(yù)付賬款里面,還沒有分?jǐn)偟氖菃幔?
分錄是這樣做的 收到負(fù)數(shù)發(fā)票金額149265
借銀行存款貸預(yù)付帳款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借預(yù)付賬款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
那三個(gè)月的分?jǐn)偡咒浶枰鐾陠?
不用的,沒有分?jǐn)偼戤叺牟挥梅謹(jǐn)偭恕?
老師 那這個(gè)金額有差額是計(jì)入哪里呀
一塊都在預(yù)付賬款里面,余額紅沖。