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在實務工作中,有些費用的發生是在本月,但是要到下月才扣費。就比如現在7月,7月份扣的是所屬期6月份的電話費,發票也是在7月份取得。這種情況下,最正確的做法當然是每月計提費用,按照全責發生制做賬,但是我想說的是,針對這樣子的費用,金額不大的,能不能就直接做,不計提,我主要也是想了解一些實務性的做法,理論的還是別說了,我都懂

2022-07-22 14:02
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齊紅老師

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2022-07-22 14:03

你好,實務就是收到發票的當月做賬,不計提的

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快賬用戶2444 追問 2022-07-22 14:04

確定嗎?有些老師又不是這樣子回答的

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齊紅老師 解答 2022-07-22 14:04

是這樣的,老師接觸的很多大型公司都是這樣的

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快賬用戶2444 追問 2022-07-22 14:08

那其實按照權責發生制來理解,那就是沒有正確核算費用?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 14:09

這個金額不大的跨期費用是正常的

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你好,實務就是收到發票的當月做賬,不計提的
2022-07-22
你好;? 你應該按照權責發生制來做賬的;? ?在 6月所屬期內去暫估費用 做賬的;? 7月收到發票紅沖暫估分錄 。在按發票做賬;? ? ? ?
2022-07-18
同學你好 這樣是不對的哦
2021-07-27
嚴格來說是的,您平時的可以這樣做,然后就是12月份的可以先預提一筆
2021-07-26
你好,不勾選的話也可以做帳,放在應交稅費待認證里面
2022-08-08
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