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銷項貸方:342,175.10 進項借方:223,087.67 請問老師,需要做結轉稅金嗎? 如果需要結轉,請問分錄怎么寫,謝謝指點

2022-07-18 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 15:58

你好 這個不需要的,銷項比較多,你全部使用進項就可以的,

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你好 這個不需要的,銷項比較多,你全部使用進項就可以的,
2022-07-18
你好;? ?需要結轉的; 你要結轉后 體現你? 要繳留抵進項稅的數據的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結轉下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023-09-01
一、每個月有進項票,做了借進項,每個月有銷項票,做了貸銷項,然后該交稅,就做未交增值稅, 1、結轉增值稅的分錄是: A、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) B、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2、繳納增值稅時,分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-29
同學,你好 增值稅經計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2024-03-03
你好,這個沒有要結轉,可以不用結轉。在會計和稅法上都沒有要求結轉,也沒有給出結轉的分錄應該怎么做
2024-01-17
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