你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師好!請問本月進項稅額大于銷項稅額,準備留到下個月抵稅,請問這部分進項稅額需要做分錄記賬嗎,如果用,用什么分錄?還是結(jié)轉(zhuǎn)后一直在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額里?
假如這月只有新增的銷項稅11.66,沒有新增的進項稅,上月留底進項專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交進項專票增值稅 請問分錄寫啥 次月認證完銷項數(shù)的分錄也說下 謝謝
老師這個問題麻煩解答下謝謝公司當月開具銷項稅額2632.2,本月未取得進項發(fā)票 1.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是: 2.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是: 3.本月應交增值稅2632.2,但是勾選進項稅額為7078.02,需要做會計分錄嗎?如果需要,分錄為:9
進項稅額和銷項稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?如果是差額征收,不可以用進項稅額抵扣,那怎么做會計分錄
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因為保潔之前要求單位3月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統(tǒng)申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續(xù)費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
那這個會計分錄該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師
你好;? ?借銷項稅 、應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅? ?、 借 應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
看不明白[捂臉]麻煩老師了
你好; 這個是留抵進項稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 你上面不是說你? 留抵了嘛??
這個借銷項稅,貸進項稅是?
你好;? ?銷項稅原來在貸方計提; 進項稅 收到發(fā)票在借方做賬; 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是不是銷項稅和進項稅反方向結(jié)轉(zhuǎn)?