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老師這個問題麻煩解答下謝謝公司當月開具銷項稅額2632.2,本月未取得進項發(fā)票 1.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是: 2.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是: 3.本月應交增值稅2632.2,但是勾選進項稅額為7078.02,需要做會計分錄嗎?如果需要,分錄為:9

2023-09-01 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-01 10:55

你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?

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快賬用戶9207 追問 2023-09-01 11:00

那這個會計分錄該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:04

你好;? ?借銷項稅 、應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅? ?、 借 應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9207 追問 2023-09-01 11:19

看不明白[捂臉]麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:21

你好; 這個是留抵進項稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 你上面不是說你? 留抵了嘛??

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快賬用戶9207 追問 2023-09-01 11:36

這個借銷項稅,貸進項稅是?

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:40

你好;? ?銷項稅原來在貸方計提; 進項稅 收到發(fā)票在借方做賬; 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是不是銷項稅和進項稅反方向結(jié)轉(zhuǎn)?

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你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023-09-01
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費 - 未交增值稅
2024-12-07
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
同學,你好。應交增值稅余額如果在貸方,就要計提,增值稅分錄,借應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,附加稅分錄:借稅金及附加,貸應交稅費。。。城建稅等
2020-10-22
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