你好,就是你們是現(xiàn)代服務(wù),或者是郵政、電信或者是生活服務(wù),稅務(wù)局允許你們多抵扣一部分增值稅,這部分增值稅是你的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率,生活服務(wù)是15%,其他的都是10%。
我學(xué)到委托加工物資的時(shí)候,老師講一般納稅人并且取得增值稅專用發(fā)票,就允許抵扣,不計(jì)入委托加工物資成本,我想問下這是什么意思這句話?能不能用簡(jiǎn)單易懂的話幫我解釋下,謝謝
老師們好!我公司是一家經(jīng)營(yíng)化工的有限公司,是一般納稅人,今年公司買了一批禮品(其中有個(gè)金戒指)送客戶,開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問該如何做賬務(wù)處理?麻煩幫忙寫一下分錄,謝謝!
您好老師,個(gè)體戶一個(gè)月開100萬(wàn)發(fā)票會(huì)影響什么?如稅額,變成小規(guī)模納稅人,還是還有更多可能我不知道的,麻煩幫忙介紹一下吧,謝謝老師
小規(guī)模開票超500萬(wàn),升為一般納稅人以后抵扣了小規(guī)模時(shí)期開進(jìn)來的專票,已經(jīng)時(shí)隔兩年,現(xiàn)在辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月可以轉(zhuǎn)出還是必須去所屬期更正申報(bào)?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師好,一般納稅人開6%專票做服務(wù)的,有個(gè)叫 可以申請(qǐng) 加計(jì)抵扣 是什么意思?麻煩老師幫忙解釋下謝謝
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
老師,那這個(gè)申請(qǐng)加計(jì)扣除以后,是要在增值稅申報(bào)表里面手動(dòng)去把可以加的進(jìn)項(xiàng)稅*10%的部分算出來再加到進(jìn)項(xiàng)稅額里面,這兩個(gè)合計(jì)的填報(bào)是嗎?
你好,你在附表四有一個(gè)一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,它主表,19行自動(dòng)取數(shù)。
本期發(fā)生額是指我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是嗎?實(shí)際抵扣額是我實(shí)際收到的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?然后系統(tǒng)自動(dòng)算出來加計(jì)扣除的?
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是用進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率。