你好,價稅合計入借銷售費用-招待費貸銀行存款,去選擇勾選不抵扣處理
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,現在年底有一臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,像這一整個業務我該如何做賬呢,特別是增值稅這一塊,分錄該怎么寫
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務處理?請告知分錄?謝謝!
老師們好!我公司是一家經營化工的有限公司,是一般納稅人,今年公司買了一批禮品(其中有個金戒指)送客戶,開了增值稅專用發票,請問該如何做賬務處理?麻煩幫忙寫一下分錄,謝謝!
老師好,請教一下 我公司沒有進口藥材的資質用其中法人股東注冊的另一個公司資質(一般納稅人)進口藥材,進口繳納的增值稅的稅款憑證是開具給有資質的公司,繳納增值稅的款項是我公司私戶轉到有資質公司一般戶,再由資質公司一般戶轉到他們基本戶繳納的,進口增值稅專用繳款書是開具給有資質公司抵扣,我公司是小規模 老師這個分錄我這樣處理幫忙審核一下 借:其他應付款-資質公司賬戶 貸:其他應收款-老板,繳納進口增值稅時 借:主營業務成本-進口增值稅款 貸:其他應付款-資質公司賬戶
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個老板入股合伙的,有兩個老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們在別的地方的布料,銷給其他公司,把這個款項打進了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發票,其實我們公司還沒有正常開始生產呢,那么這個該如何做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝