你好,同學 你這里發放時申報個稅處理就可以啦
老師我們公司6月和7月有一個員工,計提工資分別是4000,但報個稅的時候由于沒有發工資都是0申報,這個月如果我一次性給他發了兩個月工資是8000塊錢,超出了5000,他這個需要交個稅嗎?
小工程公司,每個月固定從賬戶轉給員工3000工資做生活費,等工程結束后會把總的工資一次性轉給員工,老板讓我如實申報個稅,不發全部工資!最后一下子拿的工資很多,會交個稅嗎?
公司給員工一次性發5個月的工資20000元,每個月工資4000,這個需要做合同嗎?前期沒有在稅務上給工人申報個稅,這個轉出之后會不會交個稅
新辦公司,員工5月份有的工資,每月申報工資5000元,這個月去稅務局把員工5.6.7的3個月社保一次性全交上了,且之前沒有扣員工交社保個人部分,那現在要扣回來的話,請問怎么記賬
老師,上個月一次性給法人發了前2年的工資,之前一直申報的0,也沒有發工資,這個怎么交稅
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
好的,謝謝老師啦
不客氣,祝你工作愉快