你好 ; 電子稅務局 提示這個 就說明你們根本沒有報道稅務; 你去實名認證了 ;去點擊注冊 去報道
個體工商戶申報增值稅是在電子稅務局,自然人登錄界面進行注冊登記嗎?
老師您好,首次注冊的個體工商戶,登錄電子稅務局查看稅收政策。是不是應該先在電子稅務局注冊?
老師, 怎么知道個體工商戶有沒有在稅務局做登記?首次登錄電子稅務局,提示找不到該納稅人識別號
怎么查詢個體工商戶有沒有進行稅務登記,登錄電子稅務局顯示該用戶未注冊
注冊的個體工商戶 然后想登陸電子稅局申報 結果登錄不了 顯示沒有納稅資質 是什么意思 沒做稅務登記嘛
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業殘保金有沒有什么優惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
實名認證了就等于登記稅務了嗎
你好同學,是的同學
但是不能完全等同這么說,那就沒有必要稅務登記這四個字了
不登記的話可以嗎
不稅務登記就是違法,同學自己掂量
哦哦,明白了
不客氣同學,滿意請給予五星好評謝謝!