報銷的部門不同銷售部門的銷售費用,招待費這個是招待客戶的 后勤的,比如行政部門財務部門、人事部門報銷的招待這些外部人員做管理費用招待費
業(yè)務招待費扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務招待費是專指銷售費用下的嗎,我們有銷售費用-業(yè)務招待費,還有管理費用-業(yè)務招待費,管理費用下的業(yè)務招待費也算在這個額度內嗎
為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務招待費只放在管理費用下面,我銷售人員也有業(yè)務招待費呀?難道銷售費用下面的業(yè)務員招待費不需要匯算清繳了嗎
管理費用下的業(yè)務招待費和銷售費用下的業(yè)務招待費,有什么不同?
業(yè)務招待費納稅調整,是指銷售費用下的業(yè)務招待費和管理費用下的業(yè)務招待費嗎?就是兩個合計,而不是單純的一個,對嗎?
老師,銷售費用下的業(yè)務招待費跟管理費用下的業(yè)務招待費有什么區(qū)別?
電子機票是否和紙質機票一樣計算抵扣進項稅?
你好!月末的時候需要結轉本月未交增值稅,我需要在系統(tǒng)哪里看得到?
老師:甲方代支付人工工資,給了我們銀行代付的憑證,我們又把這代付憑證給了我們的下一家 勞務公司,我們公司怎么做賬?需要哪些原始憑證?
快離職了還是外聘人員,公司未經(jīng)我同意用我應聘時身份證復印件招標,我當面拒絕,但同事讓我找領導
美欣服裝進出口公司根據(jù)進出口貿易合同,9月份銷售給美國Forever 21服裝公司男式襯衫,該交易采用信用證結算,發(fā)生下列有關的經(jīng)濟業(yè)務: 4.9月6日,收到業(yè)務部門轉來銷售襯衫的發(fā)票副本和銀行回單。發(fā)票列明襯衫250箱,每箱120美元CIF 價格,共計貨款30000美元,明傭600 美元。當日美元匯率的中間價為6.3元。同時根據(jù)出庫單(轉賬聯(lián))結轉出庫襯衫的銷售成本。 5.9月15日,收到銀行轉來收匯通知,銀行扣除100美元手續(xù)費后將其余部分已存入外幣存款賬戶,當日美元匯率的中間價為6.4元。
內賬,收付實現(xiàn)制,固定資產(chǎn)還用折舊嗎
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師招待費進項稅轉出的分錄什么做啊?
生產(chǎn)預算與直接材料預算的區(qū)別
老師,我們是,合同,只有我們賣貨是自己制作合同,讓對方簽字蓋章是吧?我們買貨,是對方制作合同,讓我們簽字蓋章對嗎?老師對了嗎
但是如果我企業(yè)規(guī)模小,雖然我是一般納稅人,但是我們部門之間不會分這么清楚,其實還有必要分銷售和管理嗎?
可以不區(qū)分的 都做到一個里面
那這樣呢,招待我可以把客戶供應商歸一個類型,做銷售的招待費。其他人歸一個類型,做管理的招待費,這樣子可以嗎?關于這點,稅法有沒有規(guī)定的?
可以的 根據(jù)規(guī)定根據(jù)受益部門來 不設置銷售費用可以做管理費用
關于這個稅法是怎么規(guī)定的,這個我不清楚,請您回答清楚一點,謝謝
銷售費用是指企業(yè)銷售商品或提供勞務過程中發(fā)生的費用支出; 管理費用是指企業(yè)為管理生產(chǎn)經(jīng)營活動所發(fā)生的費用