你好,這個不用做的,你以后抵扣的時候需要交多少,你做多少就可以。
老師好,請問因為六稅兩費政策退回一半之前計提繳納的增值稅及附加稅要怎么做賬啊
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報的時候附加稅卻又抵扣了,就是主申報表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
老師 退增值稅的時候就會退相應的附加稅 但是這個附加稅怎么做賬啊 之前也沒有多計提多繳納
老師,比如我進項稅額要多于銷項稅額,然后不用繳納增值稅,那么附加稅是不是也是同樣不繳納的啊,附加稅是根據增值稅繳納來的吧,有交增值稅就要繳納附加稅吧,沒有繳納增值稅就沒有附加稅,是這樣的吧
老師,之前退過一次增值稅,這個報稅時交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計提我是按照實際繳納金額計提還是說按照這次交的增值稅為基礎計提呢?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
已經退回銀行賬戶了哇
你好,這個是六稅兩費減半的,借銀行存款貸應交稅費附加稅金 jie應交稅費附加稅,貸營業外收入。
這個不是哈 是之前好像發票沖紅的
那做上面的分錄可以的。
哦哦 好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。