現在你們老板要寫個說明才能下賬。
老師,您好,請問一下,我們公司應收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應收賬款調平呢?
老師你好,公司2021年12月收到房租發票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對?。?/p>
我們公司之前用公戶給另一公司轉款5萬元,后來該公司把這5萬打到了老板的個人賬戶上。我賬上應該怎么處理呢?之前做的分錄是借:預付賬款--XX公司,貸:銀行存款
我們幫總公司代墊差旅費2萬,這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的,然后總公司的客戶后來把這個差旅還給我們了。我的問題是之前轉賬攜程,我記賬是:借預付賬款—攜程,貸:銀行存款。 還回來的差旅費借:銀行存款 貸其他應收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢?分錄怎么寫呢?我寫的是 借其他應收款 —總公司,貸 :預付攜程。但是這樣我的其他應收款總公司還增加了
老師,晚上好,我公司收到對方公司打進來的一筆22萬元的消缺費用,我公司是小規模企業,不能抵扣稅費,當我公司收到這筆款的時候,會計分錄怎么做,是借: 銀行存款 貸,預收賬款嗎?然后我公司又把10萬退還了打款給我公司的公戶,這筆款又怎么做賬處理,是借用:預付賬款10萬 貸,銀行存款10對嗎老師
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師您好,是讓老板寫個代收貨款的說明嗎?
是的,就是那個意思的哈