您的這個消缺費用是什么意思?
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
老師,你好!我們是建設工程有限公司,小規(guī)模納稅人,我們公司建設加油站,先收到甲方的工程款300萬,我們做了預收賬款,現(xiàn)在施工成本費用從公賬300萬里扣,我做賬的時候,是不是可以借 工程施工貸銀行存款,然后再做一筆借預收賬款 貸銀存,用途就是抵扣預收賬款
我們公司之前用公戶給另一公司轉款5萬元,后來該公司把這5萬打到了老板的個人賬戶上。我賬上應該怎么處理呢?之前做的分錄是借:預付賬款--XX公司,貸:銀行存款
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費用30萬,我做賬借其他應收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費用70萬,對方公司說之前的借款30萬就抵扣了,我們再直接付40萬就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
老師,我們有幾筆款打到公戶了,沒給人家開票,會計把這個分錄做成借銀行存款10萬貸應收賬款貸方10萬了,現(xiàn)在應收上這幾筆都是負的,該怎么做?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
我公司是工程公司,消缺費用就是一個工程完工后,交付使用了,出現(xiàn)的維修費,就是比如房子漏水,地面不平等
前提是這個工程不是我公司做的,是給我打款的公司完成的工程建設,出現(xiàn)維修后,讓我公司來做,就把錢打進來了
你們收取的維修費是吧,那應該屬于收入啊??
現(xiàn)在是,我收到了對方公司打款的錢,會計分錄該如何做,然后,我公司不能開抵扣發(fā)票,于是我又原路退回了10萬的防水款給他,這筆款又如何做賬,我想把22萬打進來的錢減掉10后的余款12萬再給對方開發(fā)票,寫筆分錄又該怎樣寫哈?感謝老師,新手。不太會哈
還不能確認收入,老師,因為我又退回了10萬給對方
能幫我寫進來的這筆錢的會計分錄嗎?老師,我退錢10萬的會計分錄也不知道怎么寫哈,麻煩老師寫下給我看看哈
你不能開抵扣發(fā)票,但是你要退12萬這個是基于什么原因?
如果只是因為你不能開抵扣發(fā)票,所以應收的工程款就要核減12萬元。 你收到22萬元的時候 借:銀行存款 22 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? 10/1.09 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 進項10/1.09*0.09 ? ? ? ? ? ? ?其他應付款 12 然后退還的時候 借:其他應付款 12? 貸:銀行存款 12