您好!這個沒有要求了
公司是建筑勞務公司,小規模納稅人,如果開140萬的專票,3%稅率開的,請問工人勞務工資是多少比較合適?另外這勞務工人工資一般占開票金額的多少比例有要求不?
老師對于勞務合同而言,我是一般納稅人,勞務方給我開票3%勞務票,導致我公司少抵扣進項票,因為我們給甲方開具9%工程款發票!老師這種勞務合同,小的輔材由他們勞務公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務合同怎樣簽訂!安裝勞務合同怎樣簽訂!
請問,我公司是建筑工程公司,小規模納稅人,簽了100要的勞務合同,取得的輔材發票在金額上?比例要求嗎?
請問,小規模納稅人,建筑勞務公司,和對方公司簽了一個建筑工程合同,這種是不是屬于包工包料,不是開勞務費發票了
我公司(勞務公司,非勞務派遣,小規模)與建筑公司(一般納稅人)簽訂工程勞務承包合同,我公司支付農民工工資10000,需要怎么開發票給建筑公司?可以開3%的全額專票嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
在合同上是否要明確是純勞務?
如果包公包料不能實行簡易征收對吧,那稅率是?
我知道了,簡易征收針對的是一般納稅申報
你好!是的。是要明確,不然不能簡易征收