需要的 借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出6000
老師,這個月報稅有留抵500。下個月如果進賬稅是5000銷項是6000!我月末結轉增值稅的時候怎么寫分錄?上個留抵的500需要放一個留抵的科目嗎?麻煩幫我寫一下分錄
最近有個政策 增值稅留抵退稅。退回來的留抵進項稅 做賬 時 要不要涉及到 【進項轉出】這個科目 ? 例如 退回留抵進項6000元,分錄怎么寫 ?
增值稅留抵退稅說是先退候查賬,如果有進項抵扣和稅務存在爭議的最后需要轉出的這個不算虛抵把
老師:此題涉及的增量留抵退稅的放在,為何這是汽車制造業,應該只能享受增量留 抵退稅,他退進項時應該要受到進項構成比例還要再乘60%的比例,這個題目最后答案沒有乘60%,而且他的分錄為何不用通過應交稅費-增值稅留抵稅額,直接到銀行存款了也是可以?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
前任會計 做賬是【借:銀存6000,貸:營業外收入6000】,她這是不是做錯了 ? 我是接盤俠,我是不是要調賬,調成 【借:銀行存款6000;貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出6000】這樣 才對 呀 ?
你好,對的是的,之前在做錯了,第二個分錄是正確的。