你好,超過(guò)是全額交稅的,稅率顯示5%
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開(kāi)票收入未達(dá)30萬(wàn) 本可享小規(guī)模未超30萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開(kāi)了專票 而在代開(kāi)專票時(shí)稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達(dá)30萬(wàn) 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如果塡寫(xiě)才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請(qǐng)嗎 還是第二季度時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開(kāi)專票照常交稅,普票超過(guò)45萬(wàn)也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開(kāi)普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn),免增值稅。開(kāi)專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無(wú)論開(kāi)專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
公司是小規(guī)模納稅人(二房東),出租寫(xiě)字樓,目前在稅局代開(kāi)增值稅專票(稅率5%)和普票,季度未超過(guò)45萬(wàn)。 公司預(yù)計(jì)2022年第3季度超54萬(wàn)。大約:每月專票10萬(wàn)、普票8萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)是否季度超45萬(wàn)后,增值稅普票上稅率和稅額仍像現(xiàn)在顯示的是3個(gè)星號(hào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,更正申報(bào)2021年4季度增值稅,開(kāi)過(guò)專票和普票,還有未開(kāi)票收入,那么我的專票部分是不是填寫(xiě)在第二行,普票部分填寫(xiě)在第一行,未開(kāi)票部分+專票+普票合計(jì)填寫(xiě)在第一欄,未開(kāi)票部分不單獨(dú)反映?按季度申報(bào),已超45萬(wàn)
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開(kāi)專票和普票,稅率5%。7月開(kāi)票約22萬(wàn),其中普票約5萬(wàn),未超45萬(wàn)故代開(kāi)的普票稅率稅額都是星號(hào),即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開(kāi)票總收入超45萬(wàn)……請(qǐng)問(wèn)我第3季度的賬要把7、8月帶星號(hào)無(wú)稅額的普票計(jì)算出不含稅價(jià)和稅額、計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對(duì)吧?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
那前期45萬(wàn)之內(nèi)普票上稅率稅額都是3個(gè)星號(hào),假如某個(gè)客戶7月8月說(shuō)票上沒(méi)有稅額、說(shuō)我們沒(méi)交稅給國(guó)家、讓我退稅額給他,我只能等到9月開(kāi)票超45萬(wàn)、補(bǔ)繳前面發(fā)票的稅額后,才能向?qū)Ψ阶C明,我是把稅額上繳了國(guó)家的?
普票對(duì)方本來(lái)就不能抵扣,你有沒(méi)有交稅對(duì)客戶都沒(méi)有影響,所以人家不可能要求你退稅
有些地方普票代開(kāi)是顯示星號(hào),這個(gè)很正常
1.談的含稅價(jià)。如果沒(méi)上繳,客戶認(rèn)為價(jià)格收高了,現(xiàn)在想讓退6月的稅額給他呢。 2.您是說(shuō)有的地方代開(kāi),超過(guò)45萬(wàn)時(shí),普票上的稅率和稅額仍然顯示3個(gè)星號(hào)嗎?
1,小規(guī)模45萬(wàn)以內(nèi)普票本來(lái)就是免稅的,如果你沒(méi)超過(guò)那本來(lái)就沒(méi)交給國(guó)家啊,你要是之前跟人說(shuō)的要交稅才收那么多錢,實(shí)際沒(méi)交要求退是正常的
2,我說(shuō)的是沒(méi)超過(guò),超過(guò)全額征稅是會(huì)顯示稅率的
嗯。可是季度的最后一個(gè)月份才超過(guò),季度的前兩個(gè)月時(shí)未超過(guò)。比如7月開(kāi)票沒(méi)超,對(duì)方就讓我退,而我給對(duì)方有力的證據(jù)得等到9月份嗎? 有沒(méi)有什么辦法及時(shí)證明? 如果申領(lǐng)UKey自開(kāi)電子普票,也是這樣的局面(顯示3個(gè)星)對(duì)嗎?
你沒(méi)有超過(guò)本來(lái)普票就沒(méi)交稅呀,退不退就看你們自己協(xié)商的
如果超過(guò)了代開(kāi)的你去開(kāi)票就會(huì)交錢,有付款記錄呀,而且發(fā)票會(huì)有稅率
自開(kāi)電子普票不是星號(hào),正常顯示稅率
超過(guò)45萬(wàn)時(shí)是季末,季初比如7月8月開(kāi)票時(shí)沒(méi)超,但季末才全額繳稅呀,也就是我還是得等到季末才能給對(duì)方證明這季度開(kāi)給他的7月8月9月的發(fā)票都是上繳了稅的。我這樣問(wèn)的清楚嗎?我是想問(wèn),要等到9月才能有力證明7月8月的發(fā)票是繳了稅的嗎?重點(diǎn)是:要等到9月。
您說(shuō):“自開(kāi)電子普票不是星號(hào),正常顯示稅率”。那也就是說(shuō),我現(xiàn)在申領(lǐng)UKey自開(kāi)電子普票或自開(kāi)增值稅普票發(fā)票,發(fā)票上是正常顯示5%稅率的嗎?如果是這樣,那就好了,我和客戶就不用解釋“7月8月發(fā)票上沒(méi)稅額、9月也是繳了稅”這事情了。
你要證明實(shí)際交了稅那肯定是要實(shí)際交了以后才能證明呀
現(xiàn)在申領(lǐng)UKey自開(kāi)電子普票或自開(kāi)增值稅普票發(fā)票,發(fā)票上是正常顯示5%稅率沒(méi)錯(cuò)