您好!這個(gè)老師估計(jì)他之前應(yīng)該有暫估過
老師您好!九月我公司購(gòu)進(jìn)的商品貨到發(fā)票未到,商品數(shù)量是3000個(gè),不含稅金額是9萬(wàn),我做了暫估 借:庫(kù)存商品9萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬9萬(wàn) 十月初我做了沖銷,月末欠的發(fā)票和十月本月購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)票一同收到,沖的分錄是 借:庫(kù)存商品 -9萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 -9萬(wàn) 收到發(fā)票時(shí)的分錄(包括上月欠的九萬(wàn)和本月的三萬(wàn)) 借:庫(kù)存商品12萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅9%1.08萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款~xx公司13.08萬(wàn) 老師我主要想問的是庫(kù)存商品臺(tái)賬是不是得做一個(gè)負(fù)數(shù)沖一下數(shù)量和購(gòu)進(jìn)時(shí)的成本呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
3月采購(gòu)庫(kù)存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品-在途(價(jià)稅合計(jì))貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫(kù)存商品-在庫(kù),進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:預(yù)付賬款請(qǐng)問下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個(gè)月的憑證?
老師,我問下,為啥外帳會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候根據(jù)購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品的發(fā)票入賬之后,又接著做了一筆借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額(金額比購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品小點(diǎn)),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額(金額比購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品小點(diǎn)),這個(gè)什么意思啊
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請(qǐng)問內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會(huì)計(jì)要注意什么?
2025年北京市一小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)公司購(gòu)買了一輛價(jià)值200萬(wàn)元的車輛,請(qǐng)問老師可否一次性計(jì)入成本呢?謝謝
那請(qǐng)問老師 他之前是根據(jù)什么來(lái)暫估的,暫估的金額根據(jù)什么來(lái)算的呢
你好!他應(yīng)該是根據(jù)你的收入或者發(fā)票的金額來(lái)暫估的