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老師您好!九月我公司購進的商品貨到發票未到,商品數量是3000個,不含稅金額是9萬,我做了暫估 借:庫存商品9萬 貸:應付賬款~暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷,月末欠的發票和十月本月購進的貨物發票一同收到,沖的分錄是 借:庫存商品 -9萬 貸:應付賬款~暫估入賬 -9萬 收到發票時的分錄(包括上月欠的九萬和本月的三萬) 借:庫存商品12萬 進項稅9%1.08萬 貸:應付賬款~xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個負數沖一下數量和購進時的成本呢?請老師指點一下

2020-12-10 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-10 10:37

是的,是的,是的,你要是之前那個臺賬做暫估那個對應購入,那這個需要沖掉重新做,沖一下數量和購進時的成本 是的,之后按發票做那個購入臺賬

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是的,是的,是的,你要是之前那個臺賬做暫估那個對應購入,那這個需要沖掉重新做,沖一下數量和購進時的成本 是的,之后按發票做那個購入臺賬
2020-12-10
對的,是的,需要這么做的。
2022-10-20
你好,一般企業暫估入賬的本月已經發生的成本是可以結轉成本的,下月不需要沖減成本,有差額的話可以進行調整。
2022-10-20
你好,不需要做紅字的主營業務成本
2021-01-15
同學你好 這樣就可以的
2021-06-01
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