對(duì)的,是的,需要這么做的。
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,21年2月份我做的暫估入庫(kù)90萬(wàn)。分錄是,借:庫(kù)存商品90萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬(wàn) 同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 90萬(wàn)。發(fā)票在21年7月份才開回來(lái)。發(fā)票金額是56萬(wàn)。如何做分錄啊
您好老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
您好老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù) 25萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 25萬(wàn) 下月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 -25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -25萬(wàn) 收到發(fā)票做正確的分錄我上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也沖掉
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
建筑業(yè)未分配利潤(rùn)過(guò)大,賬上也沒(méi)錢,沒(méi)計(jì)提過(guò)盈余公積,年底能一下子補(bǔ)提多少盈余公積來(lái)減少未分配利潤(rùn)呢?
歐老師,請(qǐng)問(wèn)送原材料去供應(yīng)商工廠產(chǎn)生的貨拉拉費(fèi)用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機(jī)械,機(jī)械不是要用潤(rùn)滑油嗎?這個(gè)我先入到工程施工里的什么明細(xì)
老師,怎么計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?分錄怎么寫?提了壞賬準(zhǔn)備會(huì)減少資產(chǎn)總額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售未滿30萬(wàn),增值稅減免了,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)計(jì)提,也沒(méi)充到利潤(rùn)里,在后邊補(bǔ)上可以不,
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會(huì)給您五星好評(píng)
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,那2季度超了30萬(wàn),后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?