同學你好 直接計入費用科目就可以了
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
老師 我們是物業公司 收到水電費時 我做的是借:銀行存款貸其他應付-水電 開發票時借:其他應付 貸:收入 應交稅費 ,我想問我們代大廈扣總電費并開具了我們的發票 是不是直接記費用?
老師您好,我公司是小規模納稅人物業公司,一季度我公司收了業主2萬塊錢電費,(收電的時候會計分錄為:借銀行存款2萬,貸其他應付款~電費2萬,交電費的時候會計分錄為:其他應付款~電費,貸銀行存款2萬)6月份業主要求我給他開具發票,但我公司開不了電費發票,所以給他開成了物業費的發票2萬元,我的會計分錄應該怎么寫?
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現在這家公司用的電。我們開了電費發票給他們了,開發票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發票的時候怎么做分錄
A公司: 1、 開票:借: 應收賬款-c 2萬 貸:主營業務收入 2萬 2、 借:其他應收-B 2萬 貸款:應收賬款-C 2萬 B公司: 1、 收到發票 借:管理費用-租金 15萬 貸:應付賬款-C 15萬 2、 支付租金 : 借:應付賬款-C 15萬 貸:銀行存款 12萬 其他應付A 3萬 老師你看看我做的對嗎? A給C開售電收入發票2萬,C給B開租金發票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費用 A的兩萬收入抵B的租金費用 C給B開租金發票15萬
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
能說具體一點嗎老師?
借管理費用 貸其他應付款
那開發票這個事情的會計分錄怎么寫?借?貸主營業務收入
同學你好 你為啥開票 你代收代付不是嗎 你交電費和收電費的分錄就是代收地府
按你上面的分錄就是代收代付的
是的,但是因為對方是企業,需要發票做賬,我們給他們開電費分割單他們不同意就開了發票
同學你好 那你只能做收入和成本了