這樣.,借銀行存款貸主營業務收入。
請教:我們是小規模,30萬以下減免稅款,開一張增值稅普通發票,做賬的時候減免稅款做到主營業務收入里還是營業外收入?
您好!我想問一下,現在小規模納稅人增值稅都減免呢,做賬的時候就做主營業務收入就行吧
老師您好,2022.4月小規模增值稅免稅,做賬時是直接一筆計入主營業務收入,還是價稅分解,然后再增值稅減免,計入營業外呢?
現在小規模納稅人增值稅免稅。做分錄的時候可以直接借:銀行存款,貸:主營業務收入,嗎?
老師請問一下,小規模開了10萬的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結轉成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-增值稅減免 結轉時 借:主營業務成本 還有什么?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?