同學您好,是根據合同注明記載金額的,沒有合同的可以發票金額申報的
印花稅是按照合同金額繳納還是實際購銷金額繳納,合同5年繳納幾次,沒有合同也要繳納么
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據,根據合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據可以按照不含稅金額繳納嗎
印花稅繳納按照合同金額還是按照合同的不含稅金額進行繳納
購銷合同印花稅是根據合同金額繳納還是發票金額進行繳納?
老師印花稅購銷合同 根據發票匯總表 進銷發票金額相加 繳納印花稅是嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
根據發票金額是只根據銷項發票金額申報吧!?進項發票金額我不用計算吧?
購銷都要交印花稅的
那比如我這月進項票共10萬,我就認證了8萬,那我進項票是按10萬還是8萬繳納印花稅?
同學您好,是按10萬的
購買固定資產的進項票需要繳納印花稅嗎?
是的沒錯, 是要交的