同學(xué)你好,可以把退稅調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,或者其他收益科目。
一般納稅人上月計(jì)提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報(bào)利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)數(shù),不上申報(bào),該怎么做
利潤(rùn)表,之前計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在需要沖回,報(bào)表顯示負(fù)數(shù),申報(bào)保存不了
這種收到退回的附加稅,沖減稅金及附加,導(dǎo)致稅金及附加借方數(shù)比應(yīng)交稅費(fèi)少,勾稽不上,審計(jì)怎么調(diào)整或在底稿體現(xiàn)
四月份收到退回的六稅兩費(fèi)減半的稅款,做完分錄以后,利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)數(shù),季度的利潤(rùn)表稅金也是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)不能申報(bào)怎么辦?
收到退稅以后沖回稅金及附加,利潤(rùn)表稅金附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),報(bào)表提示勾稽關(guān)系錯(cuò)誤,改怎么調(diào)
老師就是一個(gè)小規(guī)模公司,是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,他們?cè)趫@區(qū)管委會(huì)那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財(cái)務(wù)開發(fā)票給我們,他們財(cái)務(wù)說他們開不出來這個(gè)發(fā)票,原因是他們?cè)趫@區(qū)哪里租房子的時(shí)候就規(guī)定不能轉(zhuǎn)租,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給我們了,我們還是可以找他們開發(fā)票嗎?這個(gè)是房東和園區(qū)管委會(huì)的事,和我們沒有關(guān)系呀!
老師請(qǐng)問一下,上級(jí)單位戓別的單位來人到我單位給的餐費(fèi)怎么入帳呢
老師廣告設(shè)計(jì)的開的發(fā)票是宣傳刷品屬于切售貨物嗎
老師 在建公程 轉(zhuǎn)入固定房屋 這個(gè)還需要轉(zhuǎn)土地部分價(jià)值到房至屋價(jià)值嗎 按什么比例轉(zhuǎn)呢 比如 在建有500萬 那他房屋不就等于500萬嗎 為什么是700萬呢 不懂原理
個(gè)體戶的年度財(cái)報(bào)需要調(diào)整哪些科目
傳媒公司 我把工資都做成費(fèi)用了 沒有入成本,季度報(bào)表已經(jīng)填了 還可以更正把工資改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 電子稅務(wù)局已經(jīng)上報(bào)了會(huì)有影響嗎?
老師,個(gè)人到銀行貸款80萬轉(zhuǎn)借給企業(yè)(銀行與個(gè)人簽有合同,需要2年分期還銀行),請(qǐng)問企業(yè)還需要簽合同嗎?還需要交什么稅呀?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們23年年底和24年的賬有些費(fèi)用可以直接結(jié)轉(zhuǎn),但是我們前面的會(huì)計(jì)全部做成了長(zhǎng)期待攤,導(dǎo)致成本少,利潤(rùn)虛高,我想返結(jié)賬,重新把前面的調(diào)整一下,然后更正申報(bào)表可以嗎
老師好,一般納稅人,銷售衛(wèi)浴潔具之類的,每確認(rèn)一筆收入,同一憑證里直接結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不?因?yàn)闆]有庫(kù)管,后面不附出庫(kù)單可以不
學(xué)堂有木外綜服出口退稅課程