你好,因為你分錄做錯了,是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
一般納稅人上月計提了增值稅,分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ,紅沖之后,報利潤表稅金及附加是負數,不上申報,該怎么做
申報表中的利潤表里面的營業稅金及附加是負數,是上個季度發生了退稅,也做了對應的會計分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費—城建稅 借:應交稅費—城建稅 貸:營業稅金及附加 ,但是因為營業稅金及附加是負數,申報不了,請問老師這個要怎么做賬
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負數 貸:應交稅金-印花稅 負數。23年3月申報利潤表發現稅金及附加還是負數,稅務局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數貸:應交稅金-印花稅 正數 沖銷1月的負數 然后借:應交稅金-印花稅 正數貸:稅金及附加正數。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負數。這么辦?
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。,負數是不對的吧
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。,負數要處理嗎
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設備,每個月的發票按照付款金額開具,怎么做賬務處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產負債表里數據資產和負債+所有者權益不平衡怎么調呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數是取財務報表里的本年累計數。那上期金額數是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產的土地跟房產,對方開了發票還有交的契稅印花怎么做賬
那該怎么做,分錄已做,已經紅沖,稅金及附加的負數該咋調回來
你在這個月沖是改不了上個月的,可以去把上個月的反結賬改
上個月財務報表一報 ,我反結賬改的話數據不就變了
上月已經報完財務報表
你上個月的賬,也是這個月報稅報財務報表呀,你前面不是還說申報不上怎么又說已經報了呢
不好意思 ,說錯了,我說的是6月計提的增值稅,6月報完報表,7月紅沖,要報7月報表出現負數不上申報
利潤表正常是可以出現負數的,就像財務費用,當你利息收入比支出多的時候也是負數,是很常見的,你那邊是提示的什么呢?你把截圖放上來看看
就出現這樣,主要稅金及附加里不該出現增值稅,所以出現負數就沒辦法弄
顯示的是不能為空,且數字,且3>4+5+6+7+8+9+10
你是沒填數字嗎?填了的話不是空的才對,你可以直接填負數
稅金及附加填了負數,填完之后下面的就會出現這樣的顯示,但又不知道該放到哪個稅里
那你本月沒有稅金及附加,就是只有一個沖紅上個月的嗎?
有,但是金額太小,上月紅沖金額大,所以會出現負數的情況
那只能去稅局消除一下異常了
好的,謝謝你
麻煩您解答了
不客氣,祝你工作順利