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老師,已經繳納完增值稅后,應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,要怎么清掉這個余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個分錄?

2022-07-07 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 21:21

你好,應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,需要結轉到應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3445 追問 2022-07-07 21:24

但是實際沒有需要繳納的增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:24

那么你檢查一下賬務,可能錯了

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快賬用戶3445 追問 2022-07-07 21:27

就是沒有辦法檢查,時間太久了,一直沒有結轉過,導致不知道是哪里出問題,這樣的話要怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:28

應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,需要結轉到營業外支出

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快賬用戶3445 追問 2022-07-07 21:38

那就直接借營業外支出,貸銷項稅額是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:39

你好,對的,你的理解是對的? ?

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你好,應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,需要結轉到應交稅費-未交增值稅
2022-07-07
你好,做一筆調整分錄 借營業外支出 貸應交稅費應交增值稅(銷項稅
2022-07-07
你好,你是說的賬不平 還是申報表
2022-07-07
借方12588.9%2B9159.15%2B45821.74=67569.79 貸方276.06%2B64483.18=64759.24 借減貸=2810.55是借方余額。
2021-10-09
你好;? ? 你銷項稅要結轉下的; 比如? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2022-05-06
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