因為你這個數據已經大于45萬了。
老師,請教一下 我們是小規模納稅人,第二季度代開專票95604.9元,不含稅94658.32元,自開普票44679.7,我申報好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元,代開專票的當時在稅局開票就繳清了,季收入沒超過45萬元呢
老師好,剛才聽了小規模納稅人增值稅申報案例后,有一個疑問:如果小規模納稅人本季度開普票45萬,開專票2萬,45萬+2萬=47萬>45萬,但是普票部分45萬沒有超過45萬,可以享受免征增值稅優惠嗎?
請問老師小規模納稅人開的普票季度未超45萬,增值稅普票上沒有顯示稅額我記賬時還提增值稅嗎?
我們是小規模納稅人,這個季度開了專票和普票超過了45萬,申報的時候怎么填表啊。
老師,我們是小規格納稅人,2季度開了1299999.87元的普票,為什么在增值稅申報時提示,開票額超過45萬了呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
現在小規模納稅人,開普票,不是免稅嗎?
我們開的是免稅的普票啊
您好,您需要填寫在第12行和減免表,你看你是不是填錯了?
那賬務處理應該怎么做?
借銀行存款貸主營業務收入,
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。