你好,這個填寫50萬的金額就可以。
老師,請問下,第二季度增值稅自來普票4-6月份不含稅收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。請老師幫忙解答,謝謝。
老師,請問下,第二季度增值稅自開普票4-6月份不含稅總收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。(50是包含了紅沖的1萬),另外15欄和16欄該如何計算和填寫呢?請老師幫忙解答,謝謝。
老師,企業是小規模納稅人,4季度開了75萬普票,其中50萬就苗木免稅普票,請問這增值稅怎么申報,免稅銷售額是填在其他免稅銷售額欄次嗎?還是?謝謝老師指點
請問第二季度4-6月開票免稅50萬,增值稅免稅申報表填的免征增值稅銷售額是指發票開的金額嗎?因為含稅和不含稅都是50萬?還是說50萬/1.03=485436.89?
1月10號之前開具了50萬3%的發票,稅額14563.11元,發票追回不了了,現在4月申報一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報增值稅,還是按照50萬/1.03(現已開票不含稅銷售額)??0.01申報增值稅呢?
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎