以后你不做分錄的話,你的增值稅賬上的和繳納的是一樣的嗎?
新成立的公司,是一般納稅人,增值稅一直有留抵稅額,企業(yè)所得稅是可以不用交嗎。直到?jīng)]有抵扣繳納增值稅的時(shí)候交嗎
一般納稅人每月申報(bào)增值稅,當(dāng)應(yīng)交增值稅大于0時(shí),會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,對(duì)嗎?那如果公司是適用加計(jì)抵減10%政策的,申報(bào)時(shí)的應(yīng)交增值稅是用加計(jì)抵減額抵減掉的了,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫附表?
你好,請(qǐng)問公司符合四大行業(yè)的增值稅加計(jì)抵減政策但一下沒享受,11月收到財(cái)政通知填寫了加計(jì)抵減聲明,請(qǐng)問享受的稅額是需要12月申報(bào)11月增值稅時(shí)直接在附表4里面填嗎?
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請(qǐng)加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對(duì)嗎
郭老師,小規(guī)模注冊(cè)是工程服務(wù),在異地做活,不想做跨區(qū)域涉稅報(bào)告,能開勞務(wù)票嗎,比如點(diǎn)焊之類的
老師好,開票項(xiàng)目如果是異地施工,預(yù)交稅款的流程是怎樣的呢?稅率和不是異地施工的稅率是一樣的嗎?
退休人員再就業(yè)。按工資薪金發(fā)放工資,出差火車票,機(jī)票能抵扣嗎,過節(jié)費(fèi)和獎(jiǎng)金不算福利費(fèi)嗎
老師好 誰家有生產(chǎn)緊固件行業(yè) 螺絲螺栓 成本核算表 會(huì)計(jì)學(xué)堂有嗎
老師,我們購進(jìn)貨物,已支付款項(xiàng)200萬含稅價(jià),他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務(wù)初核處理?我們需要繳納什么稅費(fèi)?
小規(guī)模建筑公司,如果第一個(gè)月開票10萬不預(yù)交,第二個(gè)月開票25萬,是不是在第二個(gè)月一塊預(yù)交35萬?開票之前預(yù)交還是開票之后預(yù)交?
請(qǐng)問下電商公司給客戶發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目
流水指的是銀行收到的錢,還是銀行支付的錢
已經(jīng)在電子稅務(wù)添加辦稅員信息,用辦稅員身份登進(jìn)去為什么不能查詢明細(xì)
老師 查賬征收個(gè)體戶開票450萬,最高個(gè)稅需要繳納多少呢
因?yàn)橐恢绷舻郑瑥拈_業(yè)到現(xiàn)在,沒有繳過增值稅,不寫分錄可以嗎 ,我報(bào)完6月份的增值稅和企業(yè)所得稅,一直提示不合理,是沒寫分錄的原因嗎? 數(shù)據(jù)都核對(duì)過了,沒問題,是沒寫分錄的原因嗎
可以的,你需要抵扣的時(shí)候再做也行。
我用的億企贏報(bào)稅軟件,報(bào)完稅,一直提示增值稅和企業(yè)所得稅不合理,是沒寫這個(gè)分錄的原因嗎?
你好,沒有問題的,忽略就可以的。
老師,您用過,億企贏軟件嗎?一直提示,我查了半天報(bào)表,沒查出問題來
沒有 這是我見到過,它是自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅的,比如只要是單位有盈利的,他都會(huì)按照這個(gè)利潤(rùn)的金額乘以25%。