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你好,請問公司符合四大行業的增值稅加計抵減政策但一下沒享受,11月收到財政通知填寫了加計抵減聲明,請問享受的稅額是需要12月申報11月增值稅時直接在附表4里面填嗎?

2021-12-10 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 13:45

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5469 追問 2021-12-10 13:46

如果沒有申報會怎么樣呀,后面會有機會補申報嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 13:48

你好,這個政策截止到今年年底啊,搜暑期12月份過了之后就抵扣不了的,所以你只能在這兩個月申報。

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快賬用戶5469 追問 2021-12-10 13:50

主要我已經全部申報完了,是不是下月申報12月增值稅時填的話也來得及?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 13:53

你好是的是的,可以的。

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快賬用戶5469 追問 2021-12-10 13:55

填寫報表的話,本期發生額是不是從2019-4月開始一直到2021-11月的進項稅額合計*10%呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 14:00

你們從一九年開始符合要求的,可以的。

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你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-10
你好,只填寫本期發生額就可以的,一到五月份的進項乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
這個加計聲明是每年一份就要上傳電子稅務局。原則上沒寫聲明不享受,那實際不符合,稅局也認同的話。這樣什么是可以的。主要是當地稅局同意你享受這個優惠政策
2021-11-15
您好,郵政、電信、現代服務和生活服務四個行業適用增值稅進項稅額的加計扣除,您平常開票開的票是什么應稅名稱的呢?
2021-11-23
同學你好 做好表格直接去找專管員就可以
2023-02-10
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