你好;? ?開了專票是不免征的; 你要寫1欄次和 2欄次專票欄次去報稅的??
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統自動核算的,現在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
老師,請問小規模納稅人,自己無稅盤,二季度稅局代開發票59400.已在稅局預交增值稅594.城建稅當時也預交了20.79.現在增值稅報完了不用交稅,那自動跳轉的附加稅申報表城建稅數據怎么填寫,怎么體現出我應交20.79、預交了20.79.最后不用交稅呢?
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規模納稅人,7月份在稅務局代開了一張專票,當時已經交過稅款,我現在在電子稅務局里申報,為什么預繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經交過的稅款該在哪里填寫呢?
小規模納稅人季度不達45萬,但是第一季度有去代開專票, 已經預繳了稅款,預繳的附加稅該怎么填寫,是在附加稅申報表附列資料里面填減免嗎
老師,您好,想問下小規模納稅人去稅務局代開的專用發票,當時已經交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預繳金額之后,應交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應交增值稅的金額來申報,在預繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
發票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數量,就寫價格,然后備注什么產品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫需要每天入庫單作附件嗎?因為每月實際入庫大于做賬入庫的,會有一部分不能做賬里面,因為原材料發票收到不及時,或者有什么好的處理
老師:怎么利潤表中“稅金及附加”項目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發票重復入帳,匯算清繳時帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應付賬款500萬,2025年匯算清繳時怎么做憑證
老師,企業開辦費在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報,實繳,出資日期有多次出資,日期填哪個,
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
但那個是七月份的票呀 現在報的不是4-6月份的嗎
今天才去開的 但是是上個月申請的專票 也算上個月的嘛
?你好 ;你報的是 2季度的;? 你? 7月開的這個專票; 不會在2季度報的; 要 3季度報哈? ?