你好,可以忽略這個(gè)差異的差異,放到營業(yè)外收支。
請問增值稅申報(bào)表自動顯示的開票金額和自己開票軟件上面統(tǒng)計(jì)的金額不一致,是什么原因?該怎么處理?
老師好,增值稅申報(bào)稅額和開票系統(tǒng)有4分錢的差異怎么辦
填增值稅申報(bào)表(表一)的時(shí)候,在開具增值稅專用發(fā)票那列,把銷售額填上,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,自動生成,如果生成的和開票軟件上的有細(xì)小差異,以哪個(gè)為準(zhǔn) ?
增值稅申報(bào)表上面自動計(jì)算的稅額和開票軟件上的稅額有一分錢的差異,怎么辦?
#提問#老師 開具增值稅專用發(fā)票稅額和增值稅申報(bào)報(bào)表里面的增值稅稅額,有差額,多或者少1分、2分錢,賬面上該怎么處理?會計(jì)分錄、摘要怎么寫?
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報(bào)帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請問這個(gè)算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計(jì)這個(gè)金額是庫存商品+固定資產(chǎn)購進(jìn)額嗎
老師項(xiàng)目上的工人體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預(yù)收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務(wù)局申報(bào)了出口金額69823.99元,請問現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個(gè)經(jīng)營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項(xiàng)目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù):會議及展覽服務(wù):社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù):信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計(jì)這個(gè)是銷售商品收入嗎,含勞務(wù)收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應(yīng)收賬款公司的,現(xiàn)在這個(gè)公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯(cuò)的紅沖做應(yīng)收賬款公司啊?