這個(gè)按照你們軟件上生成的為準(zhǔn)
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
填增值稅申報(bào)表(表一)的時(shí)候,在開具增值稅專用發(fā)票那列,把銷售額填上,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,自動(dòng)生成,如果生成的和開票軟件上的有細(xì)小差異,以哪個(gè)為準(zhǔn) ?
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
紅沖上月開具的發(fā)票后,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中怎么填?是把當(dāng)月開具的增值稅專票里相對(duì)應(yīng)的稅率的銷售額和銷項(xiàng)稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來(lái)
老師好,社保的五險(xiǎn)在電子稅務(wù)局里面怎么勾選?
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開進(jìn)來(lái),可以先把銷項(xiàng)發(fā)票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時(shí)委托了一個(gè)人采購(gòu)原材料,而且這個(gè)人屬于免費(fèi)為我公司服務(wù),這個(gè)人也不是我們公司的可以嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,是不是有會(huì)計(jì)新準(zhǔn)則
納稅人投資于被投資企業(yè)的計(jì)稅成本是長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額嗎
小規(guī)模納稅人,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做營(yíng)業(yè)外收入,需要做增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?收到政府補(bǔ)貼款,做營(yíng)業(yè)外收入,需要做銷項(xiàng)稅額嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在申報(bào),等到下個(gè)月報(bào)完稅一起繳費(fèi)可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個(gè)啥?
會(huì)差零點(diǎn)零幾那個(gè)意思,可以嗎老師??
這個(gè)就是四舍五入產(chǎn)生的