你好 借 管理費用-勞務費10000 貸 應交稅費-應交個人所得稅1600 銀行存款 繳納的時候 借 應交稅費-應交個人所得稅1600 貸銀行存款1600
老師你好,請教一下,我們公司在供應商買的材料并且在他那里加工,因為供應商賣材料并且帶加工,所以給我們加工成半成品,開的發票貨物名稱是鋼板0.5噸,含稅金額3000元、加工費5件、含稅300元,請問老師分錄怎么寫?急急
老師,請問下,個人代開勞務費發票,現場代開的時候,繳納了個人所得稅,完稅證明上有個人所得稅完稅記錄,但是代開的發票備注欄還備注了個人所得稅由支付方代扣代繳,現在稅務局還讓支付方代扣個人所得稅,這是怎么回事?
老師你好,請問一下10000元勞務費報個人所得稅,是1600元?勞務報酬基礎信息里面填的時候,收入及免稅填當期收入10000元,費用自動出來是2000元然后綜合所得稅款計算是(10000-2000)*20%=1600元?請問老師費用怎么高的是2000元?急急因為供應商開的是加工費普通發票,備注里面特地注明個人所得稅代扣代繳?請問老師,費用怎么高的?急急急
老師你好,請問一下供應商給我們開的是加工費增值稅普票金額是10000元,但是發票備注欄是代扣代繳個人所得稅,現在我們給供應商代扣代繳1600元勞務費個人所得稅,請問老師完整分錄怎么寫?急急急急
老師你好,有個供應商從稅務局代開普通發票,是勞務加工費是10000元,但是我們給供應商代扣代繳1600元,請問老師分錄怎么寫?急急
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,是先計提,然后繳納,老師計提是銀行存款是8400元吧?
你好,計提是銀行存款是8400元
老師,計提是銀行存款應該是應付賬款吧?
你好,對的,你的理解是對的? ?
好的,謝謝老師!