這個開發(fā)票應(yīng)該直接開半成品,不需要加工費和材料分開開,借原材料-半成品 0.5*3000%2B5*300是不是小規(guī)模,這個一般納稅人還有進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款
老師你好,山東金帝卷煙有限公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售金帝牌卷煙,金帝牌卷煙平均售價為100元/條(不含增值稅)。本年4月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)移送煙葉一批,委托某加工廠加工煙絲1.5噸,煙葉成本為300 000元,該加工廠提供輔料,加工后直接發(fā)給金帝卷煙公司。共收取輔料及加工費50 000元,開具增值稅專用發(fā)票給金帝卷煙公司(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價),金帝卷煙公司收到了加工廠的消費稅代收代繳稅款憑證。金帝卷煙公司生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙。(2)外購已稅煙絲取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額500 000元、增值額65 000元,生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用其中的80%用于連續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙。(3)向當(dāng)?shù)啬碂煵萆藤Q(mào)公司銷售金帝牌卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱(1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支),取得不含稅銷售額2 500 000元,并收取包裝物租金共計226 000元。(4)本月沒收金帝牌卷煙逾期包裝物押金56 500元。(5)4月12日繳納上月應(yīng)繳未繳消費稅1 100 000元。卷煙定額稅率為每支0.003元,卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條對外調(diào)撥價格在70元以上(
老師你好,請問一下,我們在供應(yīng)商加工的,材料也是他家的,供應(yīng)商開的發(fā)票名稱分別是鋼板0.5噸,價稅金額是2000元,加工費5件,價稅金額是300元,請問老師這個分錄怎么寫?
老師你好,請教一下,我們公司在供應(yīng)商買的材料并且在他那里加工,因為供應(yīng)商賣材料并且?guī)Ъ庸?,所以給我們加工成半成品,開的發(fā)票貨物名稱是鋼板0.5噸,含稅金額3000元、加工費5件、含稅300元,請問老師分錄怎么寫?急急
請教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費沒有對應(yīng)進(jìn)項,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師能否給我講下,就是假設(shè)有 “含稅金額為30萬”的材料發(fā)票,稅率是13%。現(xiàn)在供應(yīng)商說,我司能從30萬元發(fā)票中受益多少錢增值稅、附加稅、企稅,他們?nèi)拷o我們減掉,按那個數(shù) 便宜給我們,就不給我司開票了?!±习逑氩杉{這個方案,老板說 稅費供應(yīng)商都給我們免掉了,不一樣嗎,為啥還要發(fā)票?請問不要發(fā)票的不利 預(yù)計 損失,我該怎么給老板解釋呢?(我司成本票確實夠,不缺票)
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
你們自己還加工嗎,還加工就掛原材料。不加工掛庫存商品下面
老師,我到車間看過了,不是加工半成品,是加工中心工裝夾具,加工費5件就是5個工裝夾具呀?這個夾具是車床夾商品的大眼的,老師,我之前說錯了,說加工半成品,不是半成品是工裝夾具,請問老師分錄怎么寫?急急
這個不是銷售,這個是車間用吧,這個加工中心工裝夾具 你們公司是銷售這個嗎,
這個要是車間用這個金額大嗎,大做做固定資產(chǎn)0.5*3000%2B5*300, 貸其他應(yīng)付款 是一般納稅人取得專票這個做進(jìn)項稅額,
老師,你說對了,不是銷售,是車間用的,請問老師分錄怎么寫呀?麻煩老師寫一下好么?鋼板是3000元,加工費是300元
老師,總共是開的發(fā)票是3300元呀?麻煩老師寫一下分錄好么?
借制造費用低值易耗品3300, 貸其他應(yīng)付款或者銀行3300
老師,我們是一般納稅人
老師,麻煩你把完整分錄寫一下好么?
借制造費用低值易耗品3300/(1%2B稅率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3300/(1%2B稅率)*稅率, 貸其他應(yīng)付款或者銀行3300
老師,不用過度原材料?還有加工費也做低值易耗品么?不用委托加工物資這個科目過度么?
你們這個不是出售不需要通過原材料這個,這個加工費是不是夾具是的,是的,不需要單獨做,材料是你們出這個才做委托加工物資,
材料和這個對應(yīng)這個加工都是對方這個不做委托加工物資
好的,謝謝老師耐心回復(fù)!
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了