你好·,城建稅5%或7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,2022年底前,以上3個(gè)附加稅分別再減一半繳納。
小規(guī)模到稅務(wù)局代開專票70萬,需要繳納多少增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票給小規(guī)模納稅人需要繳納哪些附加稅呢?稅點(diǎn)分別是多少呢?
小規(guī)模納稅人開的專票,需要繳納附加稅嗎,比例是多少
老師,小規(guī)模這月開50萬的專票稅率3%需要繳納多少增值稅附加稅,怎么計(jì)算
小規(guī)模納稅人增值稅專票開多少繳納多少增值稅,那附加稅城、教、地都需要繳納?
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營(yíng)業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤(rùn)是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請(qǐng)教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
我們開的專票金額是174601.95增值稅是5238.06,繳納稅款是5421.39和按您說的算出來金額不一樣啊,麻煩老師指點(diǎn)下
你好,你是,你是城建稅7%減半,附加稅全額減免,5238.06*7%*50%=183.33,加上增值稅5238.06=5421.39元。
城建稅減半附加稅全額減免這個(gè)有什么文件或通知嗎
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你好,月收入10萬元以下的免教育費(fèi)附加