同學你好 B.葡萄酒廠將自產的葡萄酒用于連續生產酒心巧克力——酒心巧克力不屬于應稅消費品;
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人,主要生產經營酒類、卷煙和高檔化妝品。2020年8月初,該公司“應交稅費——應交消費稅”賬戶余為56000元(全部為酒類應稅消品應納的消費稅額);2020年8月發生如下經濟業務: (1)公司于本年8月4日進行了7月的消費稅納稅申報和稅款繳納工作。 (2)8月5日,將生產的高檔化妝品200套銷售給星沙日化批發部,開具的增值稅專用發票上注明總價款40000元,增值稅稅額5200元,收到轉賬支票一張。 (3)8月8日,將自產啤酒30噸銷售給萬家慧超市,貨款已收到;另外將5噸自產啤酒讓客戶及顧客免費品嘗。該啤酒出廠價為2600元噸(不含增值稅),成本為2000元/噸。 (算一下當月應納消費稅)
務實例3-5】A廠(增值稅一般納稅人)本年5月購進原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明的不含稅價款為32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。 提貨時,支付的加工費及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發票,同時B廠代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。 wA廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續加工生產高檔化妝品。 w本月出售自產高檔化妝品,取得不含稅收入80萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 p【任務要求】 m(1)計算B廠應代收代繳的消費稅加(2)計算B廠的增值稅銷項稅額。0(3)計算A廠的應納消費稅。 w(4)計算A廠的應納增值稅
丙酒廠為增值稅一般納稅人,主要經營白酒的生產和銷售,本年1月發生以下經濟業務:(1)進口--輛小汽車,海關審定的關稅完稅價格為40萬元,關稅稅率為25%。繳納進口環節稅金取得完稅憑證后將小汽車運回企業將其作為固定資產供管理部門使用。(2)向某商場銷售自產白酒100噸開具普通發票,取得含稅收入2825萬元,另收取包裝物押金56.5萬元。(3)采取分期收款方式向某單位銷售自產白酒20噸,合同規定不含稅銷售額共計100萬元,本月收取80%的貨款,其余貨款于下月10日收取。由于該單位資金緊張,甲酒廠本月實際取得價稅合計金額33.9萬元。(4)生產一種新型白酒2噸,將其全部贈送給關聯企業,已知該種白酒沒有同類產品的銷售價格,生產成本為4萬元。小汽車的消費稅稅率為%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克,成本利潤率為10%。上述增值稅專用發票當月均已通過認證。要求(1)計算甲酒廠進口業務的消費稅和增值稅(2)計算向某商場銷售自產白酒的消費稅和增值稅(3)計算采取分期收款方式向某單位銷售自產白酒的消費稅和增值稅(4)計算將白酒贈送給關聯企業
丙酒廠為增值稅一般納稅人,主要經營白酒的生產和銷售,本年1月發生以下經濟業務:(1)進口--輛小汽車,海關審定的關稅完稅價格為40萬元,關稅稅率為25%。繳納進口環節稅金取得完稅憑證后將小汽車運回企業將其作為固定資產供管理部門使用。(2)向某商場銷售自產白酒100噸開具普通發票,取得含稅收入2825萬元,另收取包裝物押金56.5萬元。(3)采取分期收款方式向某單位銷售自產白酒20噸,合同規定不含稅銷售額共計100萬元,本月收取80%的貨款,其余貨款于下月10日收取。由于該單位資金緊張,甲酒廠本月實際取得價稅合計金額33.9萬元。(4)生產一種新型白酒2噸,將其全部贈送給關聯企業,已知該種白酒沒有同類產品的銷售價格,生產成本為4萬元。小汽車的消費稅稅率為%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克,成本利潤率為10%。上述增值稅專用發票當月均已通過認證。要求(1)計算甲酒廠進口業務的消費稅和增值稅(2)計算向某商場銷售自產白酒的消費稅和增值稅(3)計算采取分期收款方式向某單位銷售自產白酒的消費稅和增值稅(4)計算將白酒贈送給關聯企業
【考題·多選題】(2017年)納稅人發生的下列行為中,應 征收消費稅的有( )。 A.白酒廠將自產的白酒贈送給客戶 B.葡萄酒廠將自產的葡萄酒用于連續生產酒心巧克力 C.化妝品廠將自產的高檔化妝品作為福利發給職工 D.汽車制造廠將自產的小汽車用于工廠內部的行政部門 B選項用于生產連續消費品不是不繳納消費稅嘛?為什么還要選B
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經不在的房子,要怎么不再交房產稅?城鎮土地使用稅還要交嗎?