對的是的是這么做。
老師,我們是小規(guī)模,殘保金是年報,您看下,我們是21年1月進行的稅務登記,我看這個殘保金是次年12月31日申報繳納,這樣的話就是我們需要在21年12月計提,22年12月31日前申報繳納嗎?
2021年11月申請的營業(yè)執(zhí)照,屬于個體工商戶,稅務登記是4月份登記的,象這種情況該企業(yè)需要做2021年的工商年檢嗎?
21年12月注冊的公司,22年1月辦理的稅務登記,需要工商年報嗎
21年的工商年報是2021年12月31月(含)之前在工商登記的企業(yè)需要報是嗎?22年登記的不用,
如果工商營業(yè)執(zhí)照是在22年12月份領出,稅務登記是在23年1月份登記,這種情況下22年的工商年報是否要申報?
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理