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5月份做了一張憑證,6月份發現發票有誤,把發票退回去了,沒有新開,請問要怎么做沖銷分錄?以下是5月份做的憑證? 借:在建工程 29469.03 待認證進項稅 3830.97 貸:銀行存款 33300

2022-06-29 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-29 11:01

你5月是怎么賬務處理的呢

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快賬用戶6424 追問 2022-06-29 11:02

借:在建工程 29469.03 待認證進項稅 3830.97 貸:銀行存款 33300 這就是我5月份做的憑證啊

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齊紅老師 解答 2022-06-29 11:02

6月會重新給你開票嗎

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快賬用戶6424 追問 2022-06-29 11:03

7月份才會重新開給我

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齊紅老師 解答 2022-06-29 11:04

那你5月可以不用賬務調整的額

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快賬用戶6424 追問 2022-06-29 11:11

領導要求要做賬務調整,等7月份發票收到了,再調整回來,唉

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齊紅老師 解答 2022-06-29 11:13

那你沖減借:在建工程,負數,待認證進項稅,負數,貸方:預付賬款,負數

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快賬用戶6424 追問 2022-06-29 15:48

請問5月份的時候做了一張中介費的憑證,6月份才收到發票 并且是普通發票(免稅),6月份需要怎么登記呢?5月份做的憑證是 借其他中介費 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:57

憑證金額和發票金額是一樣的嗎

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快賬用戶6424 追問 2022-06-29 15:58

是一樣的

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:59

那你6月不需要賬務處理的

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你5月是怎么賬務處理的呢
2022-06-29
你好,7月收回票據,分錄是 借:管理費用,貸:其他應收款
2024-07-25
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-29
借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品, 應交稅費待認證 貸應付帳款
2021-10-20
借應付賬款、 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出
2023-06-27
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