你5月是怎么賬務處理的呢
老師,我3月份有一張進項發票,當時做,借:庫存商品 借:應交稅費—待認證進項稅額 貸 :銀行存款,7月份發現開錯發票,讓供應商紅沖并開具正確發票,那這個月應該怎么紅沖,主要是分錄怎么寫
老師,去年2020年5月份購買了設備,當時做的分錄,是借:庫存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進項發票,一直沒有做賬,但是已經認證抵扣了進項稅額,現在要怎么補做分錄
5月份做了一張憑證,6月份發現發票有誤,把發票退回去了,沒有新開,請問要怎么做沖銷分錄?以下是5月份做的憑證? 借:在建工程 29469.03 待認證進項稅 3830.97 貸:銀行存款 33300
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師,請問一下5月份有張進項已經認證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進項轉出 ,賬上怎么體現呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進來還是股份自己借錢進來比較好?哪個比較合理?風險小
老師,公司是銷售水,現在客戶要給制版費,我公司怎么開發票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個月借一萬多給公司,如果持續一兩年,會有風險嗎?是什么風險?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當時沒有計提
企業匯算清繳審計,資產負債類需要關注那些事項?
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發票要開,對方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項,這后邊單價和單位怎么填呀?是按各自金額填1項,對應金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財務軟件里帶出來的現金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會計,在增值稅附加稅計提的時候,有計算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩崗補貼的政策具體指什么?
借:在建工程 29469.03 待認證進項稅 3830.97 貸:銀行存款 33300 這就是我5月份做的憑證啊
6月會重新給你開票嗎
7月份才會重新開給我
那你5月可以不用賬務調整的額
領導要求要做賬務調整,等7月份發票收到了,再調整回來,唉
那你沖減借:在建工程,負數,待認證進項稅,負數,貸方:預付賬款,負數
請問5月份的時候做了一張中介費的憑證,6月份才收到發票 并且是普通發票(免稅),6月份需要怎么登記呢?5月份做的憑證是 借其他中介費 貸銀行存款
憑證金額和發票金額是一樣的嗎
是一樣的
那你6月不需要賬務處理的