你好 (1)編制結轉“收入類”、“費用類”賬戶的分錄 借:主營業務收入,其他業務收入,投資收益 貸:主營業務成本,稅金及附加,銷售費用,管理費用,財務費用,資產減值損失,本年利潤 (2)借:所得稅費用,貸:應交稅費—企業所得稅 借:本年利潤,貸:所得稅費用 (3)按照稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金 借:利潤分配—提取的法定盈余公積金,貸:盈余公積金—法定盈余公積金
華聯公司是適應所得稅稅率25%,2021年全年發生的收入、成本費用明細如下:(1)主營業務成本300萬元,稅金及附加20萬元,銷售費用50萬元,管理費用10萬元,財務費用5萬元,資產減值損失2萬元,制造費用2萬元。(2)主營業務收入500萬元,其他業務收入50萬元,投資收益5萬元。要求:(1)編制結轉“收入類”、“費用類”賬戶的分錄。(2)計算應交的所得稅額,并將“所得稅費用”結轉至“本年利潤”編制相應會計分錄。(3)按照稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金,編制相應會計分錄。(單位:萬元)
A公司2021年全年發生的收入、費用情況如下:(1)主營業務收入500萬元,其他業務收入50萬元,營業外收入5萬元。(2)主營業務成本200萬元,其他業務成本20萬元,銷售費用50萬元,管理費用10萬元,財務費用5萬元,營業外支出2萬元,制造費用2萬元。(3)該公司適用的所得稅稅率為25%。要求:(1)編制將“收入類”結轉到“本年利潤”的會計分錄;(2)編制將“費用類”結轉到“本年利潤”的會計分錄;(3)按利潤總額25%的稅率計算應交的所得稅額,并將“所得稅費用”結轉至“本年利潤”編制相應會計分錄(4)按照稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金,編制相應會計分錄。(單位:萬元)
華聯公司是適應所得稅稅率25%,2021年全年發生的收入、成本費用明細如下:(1)主營業務成本300萬元,稅金及附加20萬元,銷售費用50萬元,管理費用10萬元,財務費用5萬元,資產減值損失2萬元,制造費用2萬元。(2)主營業務收入500萬元,其他業務收入50萬元,投資收益5萬元。要求:(1)編制結轉“收入類”、“費用類”賬戶的分錄。(2)計算應交的所得稅額,并將“所得稅費用”結轉至“本年利潤”編制相應會計分錄。(3)按照稅后凈利潤10%提取法定盈余公積金,編制相應會計分錄。(單位:萬元)
1,某公司2021年初所有者權益800萬元,其中:實收資本600萬元.資本公積80萬元,盈余公積30萬元,未分配利潤90萬元:每年均按稅后利潤10%計提法定盈余公積,2021年根據董事會決定向股東分配利潤30萬元。2021年度主營業務收入250萬元,其他業務收入50萬元,主營業務成本215萬元、營業外收入20萬元,投資收益15萬元,其他業務成本35萬元,管理費用25.5萬元,銷售費用18萬元,營業外支出12萬元,財務費用2萬元,資產減值損失5萬元。企業所得稅率25%(不考慮納稅調整事項)。要求:(1)編制計提、結轉并交納企業所得稅會計分錄:(2)編制年末利潤分配、計提盈余公積及結轉業務:(3)計算年末實現營業利潤、凈利潤:盈余公積、留存收益及所有者權益總額。
1,某公司2021年初所有者權益800萬元,其中:實收資本600萬元.資本公積80萬元,盈余公積30萬元,未分配利潤90萬元:每年均按稅后利潤10%計提法定盈余公積,2021年根據董事會決定向股東分配利潤30萬元。2021年度主營業務收入250萬元,其他業務收入50萬元,主營業務成本215萬元、營業外收入20萬元,投資收益15萬元,其他業務成本35萬元,管理費用25.5萬元,銷售費用18萬元,營業外支出12萬元,財務費用2萬元,資產減值損失5萬元。企業所得稅率25%(不考慮納稅調整事項)。要求:(1)編制計提、結轉并交納企業所得稅會計分錄:(2)編制年末利潤分配、計提盈余公積及結轉業務:(3)計算年末實現營業利潤、凈利潤:盈余公積、留存收益及所有者權益總額。
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿