你好,涉及的賬務(wù)處理有b借其他應(yīng)收款10000,,d貸銀行存款10000
老師好,假設(shè)公款扣款1W是社保扣款,其中個(gè)人為2950,入賬如下:1,借:管理費(fèi)用---社保---7050 借:其他應(yīng)收款---社保2950 貸:銀行存款---10000 扣員工時(shí):借:應(yīng)付員工薪酬---2950 貸:其他應(yīng)收款----2950 2,還是直接:借:管理費(fèi)用---社保7050 借:應(yīng)付員工薪酬---2950 貸:銀行存款----10000
【例題?多選題】4月1日,某企業(yè)高管出差預(yù)借差旅費(fèi)10000元,以庫(kù)存現(xiàn)金支付。10日出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)9000元,將剩余現(xiàn)金繳回。則下列處理不正確的有()A.借:管理費(fèi)用10000貸:庫(kù)存現(xiàn)金10000B.借:其他應(yīng)收款10000貸:庫(kù)存現(xiàn)金10000C.借:管理費(fèi)用9000庫(kù)存現(xiàn)金10000貸:其他應(yīng)收款10000D.借:銷售費(fèi)用9000貸:庫(kù)存現(xiàn)金90001/15
員工李洪軍向公司借款一萬(wàn)元,出納人員用銀行存款支付該筆業(yè)務(wù)涉及的賬務(wù)處理有a借應(yīng)收賬款10000,借其他應(yīng)收款10000,c借其他應(yīng)付款10000,d貸銀行存款10000
員工李紅軍向公司借款10000元。出納人員用銀行存款支付,該筆業(yè)務(wù)涉及的賬務(wù)處理有()。A借:應(yīng)收賬款10000B借:其他應(yīng)收款10000C借:其他應(yīng)付款10000D貸:銀行存款10000
咨詢個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付職工薪酬:收取個(gè)人部分時(shí)賬務(wù)處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用2872元,貸:其他應(yīng)付款:2872元;支付時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務(wù)處理:計(jì)提時(shí)借:銀行存款,4725貸:管理費(fèi)用4725,支付時(shí):借:管理費(fèi)用4725,貸:銀行存款:4725元
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過(guò)了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來(lái)的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對(duì)退休有沒(méi)有影響
老師好!請(qǐng)教:使用財(cái)務(wù)軟件,建立往來(lái)明細(xì)二級(jí)科目,是不是應(yīng)該在一級(jí)科目下面設(shè)置二級(jí)往來(lái)單位明細(xì)呢?軟件里面還有個(gè)往來(lái)賬明細(xì),這個(gè)能當(dāng)作二級(jí)科目嗎
500以下無(wú)票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開普票就可以了,就沒(méi)有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回