你好,你們是生產企業還是商貿
老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數據清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現在怎么樣找到財務工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊?求老師耐心指導一下,謝謝!
老師 ,我們是凍品進銷存公司的,公司的外帳就是根據發票簡單的做收入,然后根據進項每個月全部結轉成本了,只有內賬才會根據進銷存有入庫單出庫單,收款單,真實的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發現我們日常工作又有打單員啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內賬了吧?這樣想不給內賬人家看也不行了是吧?
老師,現在公轉私不是嚴查嗎?我們經常都是用私戶收款的現在老板經常看快手上一堆稅收籌劃視頻發來我看,我們是凍品經銷商企業,老板看到視頻說進貨沒有票,銷貨不開票的走個體戶,2是如果進貨沒有票,銷貨要開票的走小規模,怎樣如何如何利用這些政策,這樣就算走的話那是其他兩個公司也要錄什么入庫單,出庫單吧?是不是,因為我們有進銷存入庫,出庫,庫存來著,不可能就是說直接這樣操作吧?那不是把現在的賬分成三個公司去做這樣嗎?
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產品也沒有入庫這個環節,每次就直接發貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對方開單據過來的)有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現結的 如果按會計做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩,企業剛開始很亂,所以導致時間差等,老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸,結果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產出產品不可能,這應該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數據的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接啊!
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
生產制造業,我們是壓鑄加工廠的 有自己購買材料壓鑄成毛坯產品賣給小客戶的 也有客戶來料,讓我們純加工的 還有客戶偶爾自己來料,偶爾讓我們代購材料,再加工給他的 每次出庫的時候,還得把凈重加上損耗=折算后的重量(這樣計算客戶的余留材料)
你好,生產企業流程 1購材料 借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅額(小規模沒有進項) 貸銀行存款/應付帳款 2.加工生產 借生產成本 貸原材料(包含所有料) 應付職工薪酬(人員工資) 制造費用(除以上兩項外的間接費用水電其他費用等) 注意,如果發生水電等間接費用先進制造費用再把制造費用轉到生產成本 借制造費用 貸銀行存款/應付賬款 3.完工入庫,把所有生產品轉到庫存商品 借 庫存商品 貸生產成本 4.銷售出庫 賣出去結轉銷售成本 借 主營業務成本 貸庫存商品
這些就是制造業的賬務處理流程
[捂臉][捂臉][捂臉] 那不是每單送貨出庫,都得等正式單子回來后,我要先做入庫再轉做出庫? [捂臉][捂臉][捂臉]
你好,你送貨是可以先做出庫單的呢,你賣給他應該就確認了,不用等對方開單的!這個要你們去規劃流程!要不你這個賬會很亂的!只有流程規范,得去花點時間的呢!
每天要先做成入庫,再轉做成出庫,每天還得做往來款收支,還有報銷等,每天還得對稱貨出庫得草稿本和回單對不對得上?[捂臉][捂臉][捂臉] 月初到月中理賬,客戶對賬,做工資表,中間還要做費用報銷(我們每天都有好幾張報銷單)[捂臉][捂臉][捂臉] 我現在,就沒按借貸記賬法去做都感覺很忙[捂臉] 要是再用借貸記賬法去做的話,對于我這個小白來說,不是很難很難很難很難啦?[捂臉][捂臉][捂臉]
然后,按每張單據金額去做應收賬款嗎? 已經做了應收賬款的金額,等到月末對賬結算的時候,對不上,需要更改,或者還有很多退貨什么的,那怎么做呀?
當月更改修改憑證就可以了,跨月可以紅沖在做正確的就可以!
你需要合理安排,制造業本身是比較復雜如果工作量大,你可和老板溝通增加人手