借 固定資產100300 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅13000 貸 銀行存款 113300
7)18日,購入全新生產設備一臺,買價為100000元,增值稅進項稅額為13000元,包裝運雜費等為3000元,款項尚未支付,設備直接交付使用。
2018年3月12日購入一臺需要安裝的生產設備,取得增值稅專用發票注明價款100000元,增值稅13000元,支付運雜費3000元。在安裝過程中,領用本企業生產的產品一批,該批產品的生產成本為7000元,市場售價為10000元。增值稅稅率13%,另以銀行存款支付某工程安裝公司設備安裝費12000元。
購入一臺生產用不需要安裝的設備,買價為100000元,增值稅進項稅額為13000元,購入時發生運雜費900元,用銀行存款支付全部款項
乙公司發生以下經濟業務,請作出各項業務的會計分錄。(1購入?一臺需要安裝的設備,價值100000元,發生包裝運雜費2000元,增值稅率13%,款項以銀行存款支付.(2)設備投入安裝,共發生安裝費3000元。以銀行存款支付。(3)業購入AB兩種原材料,A材料100噸,200元/噸,B材料200噸,100元/噸。材料尚未入庫,款項尚未支付,增值稅率13%?
企業向A公司購進需要安裝的生產設備,購買價格為100000元,增值稅稅率13%,稅額13000元,發生運雜費300元,款項尚未支付。
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?