你好,你好,做更正就行了。借銷售費用貸管理費用。
老師,有個問題想咨詢下。就是企業(yè)2月3月都計提了社保;但是剛好因為疫情,社保有優(yōu)惠,所以3月一次性繳納并減少金額,要沖減掉之前的社保,可是我們企業(yè)計提的時候是做了借不同部門的費用,然后貸應(yīng)付職工薪酬-社保-企業(yè)或者個人。現(xiàn)在沖減,我統(tǒng)計出了個人和企業(yè)社保應(yīng)該沖掉多少,但我不知道之前計提的費用該怎么處理,我分不出來各部門應(yīng)該沖多少。
老師,老師課程里說,社保個人繳納部分在計提工資的時候已經(jīng)體現(xiàn)了,所以在計提社保的時候,只計提公司承擔(dān)的部分就可以。前半句沒懂,在計提工資的時候怎么體現(xiàn)個人繳納社保那部分了?計提工資:借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,沒體現(xiàn)?
老師,計提社保時以前沒有劃分部門,現(xiàn)在要把以前的賬沖減管理費用,放到銷售費用里嗎,還是現(xiàn)在開始劃分部門就行
老師好,計提員工工資的時候必須根據(jù)員工所屬的部門不同分成管理費用,銷售費用去計提嗎,能不能全放到管理費用里面,因為公司部門太多,我覺得放在管理費用和銷售費用里面都是對利潤的抵減,沒有什么本質(zhì)的差別
老師好,公司員工發(fā)生的費用必須要分部門核算嗎,我把行政和財務(wù)以及領(lǐng)導(dǎo)的放在管理費用,其他本質(zhì)上都是銷售部門,只是銷售部門分了10個部門,有必要按每個部門分開核算嗎,還是全部放銷售費用核算就行了
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網(wǎng)站上發(fā)布公告還是自己單位就可以發(fā)布?
收到抵債車輛,確定機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿(mào)企業(yè),調(diào)整庫存的話,在哪里調(diào)整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應(yīng)交稅費減免稅280,與應(yīng)交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務(wù)費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網(wǎng)上開了發(fā)票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發(fā)票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調(diào)整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表>這張表單嗎
所以老師還是要把別的部門的社保調(diào)整過來對吧
你好 是的 是這樣的意思 的?