1、借在建工程100 應交稅費-應交增值稅-進項稅16.66 貸銀行存款116.66 2借固定資產100 貸在建工程100 請計算此項設備在2017年11月折舊是100*2/5*1/12=3.33 2018年11月應計提的折1舊額(100-40)*2/5*1/12=2
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2020年8月末固定資產賬面余額為2000萬元,第四季度該公司發生的固定資產相關業務如下: (1)10月8日,甲公司購入一臺不需要安裝的M生產設備,增值稅專用發票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,全部款項以銀行存款支付。該設備預計可使用年限為5年,預計凈殘值為4萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 (2)11月2日,甲公司對其一條原價為200萬元的生產線進行更新改造,已計提折舊120萬元,改造過程中發生支出70萬元,以銀行存款支付,被替換部件的賬面價值為10萬元。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2018年第四季度該公司發生的與固定資產相關業務如下:1.10月8日,甲公司購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的銷售價格為98萬元,增值稅稅額為16.66萬元,另支付安裝費2萬元,全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為6年,預計凈殘值為4萬元,當月達到預定可使用狀態。2.11月,甲公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為200萬元,已計提折舊為120萬元,改造過程中發生支出70萬元,被替換部件的賬面價值為10萬元。3.12月,甲公司某倉庫因火災發生毀損,該倉庫原價為400萬元,已計提折舊100萬元,其殘料估計價值為5萬元,
1.甲公司一般納稅人,2019年6月購入一臺不需要安裝的生產設備?-臺,專用發票上注明的價款88萬元,稅款11.44萬元,另支付保險費3萬元,裝卸費2萬元,運輸費7萬元,進項稅0.93萬元,所有款項均以銀行存款支付。預計使用5年,預計凈殘值為2萬元,直線法折1舊。要求:(1)作購進設備的分錄(2)計算19年的折1日并作分錄(設備折舊日計入制造費用)2.甲公司一般納稅人,對一條生產線進行更新,生產線原值100萬元,已提折1舊日20萬元,對生產線的核心部件進行更換,該核心部件的原值40萬,購進新的核心部件價款60萬元,進項稅7.8萬元,安裝費10萬元,稅款0.6萬元,作更新改造的相關分錄(作6筆分錄)3.甲公司某月計提固定資產折舊:行政管理部門固定資產折1日10萬元,專設銷售機構的折1日2萬元,生產設備的折1日8萬元,作計提折舊的分錄
1.東興公司在2017年10月8日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的銷售價格為98萬元,增值稅稅額為16.66萬元,另支付安裝費2萬元,全部款項以銀行存款支付,該設備預計可使用年限為5年,預計凈殘值為4萬元,當月達到預定可使用狀態。(10分) 要求:(1)編制東興公司購入此項設備的會計分錄。(3分)(2)編制設備安裝完成投入使用的會計分錄。(3分(3)假設東興公司采用雙倍余額遞減法對固定資產進行計提折舊,請計算此項設備在2017年11月、2018年11月應計提的折舊額。(4分) 2.11月,東興公司對其一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為200萬元,已計提折舊為120萬元,改造過程中發生支出70萬元,被替換部件的賬面價值為10萬元要求:請做出東興公司生產線更新改造的相關賬務處理
14:03 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年9月末固定資產貼面余額為2000萬元,第四季度該公司發生的固定資產相關業務如下:110月8日,用公司購入一臺不需要安裝的M生產設備,增值稅專用發票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,全部款項以銀行存款支付。該設備預計使用年限為5年,預計凈殘值為4萬元,采用雙倍余額遞減法計提折舊。(2]11月2日,甲公司對其一條原價為200萬元的生產線進行更新改造,已計提折舊120萬元,改造過程中發生資本化支出70萬元以銀行存款支付,被替換部件的賬面價值為10萬元,當月完成更新改造,已達到預定可使用狀態。分錄
老師您好,我們有員工在修機器的時候把手弄傷了,領導就直接給了他一萬元錢。這個我做賬的時候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復了會系統預警高風險嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當時的人將這次費用,借:管理費用 貸:其他應付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執行小企業會計準則,怎樣做沖銷分錄
公司股權變更的順序是先稅務在工商嗎
老師,我們是運輸公司,我們這個月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調整嗎?
給外地員工報銷的每月來回的交通費,可以計入差旅費并發放補貼嗎?
深圳的勞務資質是不是每年都要審計
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對公轉的手機款,當時他們不給開票,現在我們找人把票開進來,這樣公司就對不上了,出個證明還是怎么著?
2借在建工程80 累計折舊120 貸固定資產200
全是錯的
老師 ?可以寫的清楚些嗎?
借在建工程70 貸銀行存款70
借營業外支出10 貸在建工程10
借固定資產140 貸在建工程140